Faktúra č. DFB0249/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0249/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 85,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť