Faktúra č. DFB0238/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 155,75 €
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť