Faktúra č. DFB0139/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál, vozový park OV
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 73,43 €
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť