Faktúra č. DFB0124/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 143,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť