Faktúra č. DFB0118/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 826,14 €
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť