Faktúra č. DFB0073/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0073/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 27.01.-23.02.2020
  • Dátum doručenia: 26.02.2020
  • Celková hodnota: 63,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť