Faktúra č. DFB0055/18
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
 - IČO: 00158984
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 - IČO: 45952671
 - Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB0055/18
 - Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby PČ
 - Dátum doručenia: 09.02.2018
 - Celková hodnota: 512,60 €
 - Dátum zverejnenia: 17.12.2018
 - Poznámka: