Faktúra č. DFB0051/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 296,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť