Faktúra č. DFB0034/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0034/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 144,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť