Faktúra č. DFB0033/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0033/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Lyžice, kanc. material
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 49,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť