Faktúra č. DFB0032/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 153,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť