Faktúra č. DFB0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota: 539,83 €
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť