Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/24 PHM od 01.03. - 15.03.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 182,71 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 AUTOMONITOR za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0147/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 523,68 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 247,00 € 12.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 Rekonštrukcia technológie kotolne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DIVASI s.r.o. 50197291 16 003,20 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Dod.tepla - záloha 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 Dod.plyn - záloha 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 Svetelný transparent AUTOŠKOLA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 161,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 Wifi modem Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 33,30 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 734,18 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 847,02 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 191,15 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0233/24 Oprava expanznej nádoby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 234,72 € 08.03.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0106/24 Činnosť zváračskej školy za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 165,60 € 06.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Revízie - telocvična Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 159,30 € 03.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 Dod.el.energie - záloha za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 freeSAT medium za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 436,37 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 Mes.poplatky - mobil.telefóny za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,30 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 Mes.poplatky - pevná linka za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,41 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Servisný paušál za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 Služba BOZP a OPP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 200,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 El.protokoly EK 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 36,72 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 PHM od 07.02. - 29.02.2024 , umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 545,35 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 PHM od 21.02. - 29.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 302,10 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Dod.el.energia - vyúčtovanie za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 582,86 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 Dod. a odber tepla - vyúčtovanie za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 206,09 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Dod. vodné, stočné za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 024,18 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra