Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0573/24 Propagačný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Mária Pappová - LAPPART 41216873 240,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0570/24 Činnosť zváračskej školy za 11/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 79,20 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0569/24 TEQ Lite - teqballove stoly Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Teqballová federácia Slovenska 53007344 1 500,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0601/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 99,36 € 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0600/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 277,58 € 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0564/24 Dod. tepla - záloha za 12/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0565/24 Dod.plyn - záloha za 12/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0562/24 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0563/24 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 245,94 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0576/24 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 45,70 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0566/24 Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 590,60 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0555/24 Pranie a žehlenie - kuchyňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Luxury čistiareň, spol. s r. o. 53390881 139,86 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0556/24 Pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Luxury čistiareň, spol. s r. o. 53390881 22,26 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0559/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 157,58 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0554/24 Kopirka Canon iR-2425i, toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BENICO s. r. o. 55390072 1 594,80 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0553/24 Prenájom rohoží za 04.11.2024 -01.12.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 101,42 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0577/24 Vstupné žiaci - Agrosalon 2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 33,00 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0549/24 Kniha - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 15,53 € 03.12.2024 Faktúra
DFB0552/24 Laserová tlačiareň Canon Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 132,58 € 03.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0557/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 286,56 € 03.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0560/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 693,84 € 03.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0551/24 vydanie záväzného stanoviska Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 50,00 € 02.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0545/24 El.protokoly za 11/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 23,76 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0544/24 občerstvenie - ZENIT Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Erik Kiss - TOYER 41868935 229,80 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0558/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 165,60 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0537/24 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0546/24 Mes.poplatok - pevná linka 11/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,24 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0547/24 Mes.poplatok - mob.telefón + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 166,06 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0561/24 Dod.el.energie - záloha za 12/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 281,61 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0607/24 FreeSAT medium za 12/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.12.2024 30.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »