Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0042/23 Ročné vyúčtovanie - odber plynu za r. 2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 727,93 € 24.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Školenie ISPIN Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 67,72 € 24.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0024/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 426,26 € 19.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0020/23 Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 28,80 € 18.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0017/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 140,15 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0013/23 Ceniny-známky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 525,00 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFB0018/23 Revízie komínov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 fortkom s.r.o. 52310141 904,48 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0012/23 Monitorovanie vozidiel AŠ za 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 89,40 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0019/23 PHM 13.01.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 69,32 € 15.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 291,90 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0014/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 807,37 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0016/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 537,65 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0010/23 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 30,43 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0021/23 Odber tepla - záloha 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0008/23 Členský príspevok na r. 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 66,40 € 10.01.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0007/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 563,86 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0004/23 Tlačové zostavy MS pre mzdy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AGRICO, s.r.o. 36037494 49,50 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFB0006/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 670,32 € 05.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0048/23 Odber plynu - záloha 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 03.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0001/23 Notebook ASUS 2x, myši Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 1 401,90 € 02.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0027/23 ÚP poistenie zamestnancov UA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 30,00 € 02.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 Free SAT medium, Smart karta za 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0003/23 Spotreba el. energie za 1/23 - záloha Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 204,38 € 01.01.2023 07.02.2023 Faktúra