DFB0311/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
307,87 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20 |
Vodné,stočné za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
490,20 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
47,81 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20 |
Tonery, kábel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
217,20 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
250,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20 |
PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
Všeobecný materiál do zateplenia ku kamere, drobný inšt. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
249,00 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
185,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,47 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
31,00 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
310,95 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov za r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovensky pozemkový fond |
17335345 |
|
552,47 € |
28.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
201,96 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/20 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
63,94 € |
24.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,87 € |
24.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/20 |
Práce na učebni CNC |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
321,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,71 € |
22.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
Kalibrácia prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
426,17 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
Oprava Canon iR1022iF učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
148,80 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
381,77 € |
17.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/20 |
Pracovné oblečenie, obuv ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
57,70 € |
17.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
43,20 € |
17.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
Poistenie všeob. zodpovednosti za škodu - žiaci SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
16.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
954,89 € |
16.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
PHM malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
22,79 € |
15.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
Inzerát do časopisu Margo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Janette Marczibal - CONNECT |
34454730 |
|
36,29 € |
15.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
Predplatné - Právny kuriér pre školy na šk. r. 2020/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
119,00 € |
14.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
Pracovné odevy, obuv ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
282,70 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/20 |
Potlač, logo na rúška |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
52,80 € |
10.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |