Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/24 Mes. poplatky - mobilné telefóny + splátka 6/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,75 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 Mes.poplatok - pevná linka 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,70 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 Prepravné služby osôb - LK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 360,00 € 30.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Seminár PAM Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 885,50 € 30.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 989,06 € 30.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Ubytovacie služby - LK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 CERO group, s.r.o. 36379409 4 174,00 € 26.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 256,03 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 746,90 € 25.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Skipasy - LK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HANNIBAL, s.r.o. 36374342 1 488,00 € 24.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Optická jednotka, toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 170,67 € 24.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 67,72 € 24.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 29,92 € 23.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 El.protokoly Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 210,00 € 22.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 403,44 € 22.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 Potraviny šJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 41,40 € 22.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 Obal na prenos jedla, taška, vrecko Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 121,22 € 19.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Tlač propagačných letákov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Marián Baláž JAMA 43500838 70,00 € 18.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Kalibrácia - emisná kontrola Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KOVATS s.r.o. 31671063 202,80 € 18.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 989,86 € 18.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Prenájom oceľ.fliaš do 15.01.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 27,36 € 18.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0006/24 Dod.el.energie - záloha za 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 17.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 Farba do tlačiarne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 63,56 € 16.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 539,83 € 16.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Montáž, demontáž zámku Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Vojtech Varga PRODAX 32359713 132,67 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 PHM za 12.01.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 69,94 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 Automonitor za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Kancelársky papier Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 210,00 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Farba do tlačiarne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 41,35 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 El.protokoly Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 210,00 € 15.01.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »