Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0607/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 30,26 € 15.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0614/23 Revízia komínov teločvičňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 fortkom s.r.o. 52310141 30,00 € 15.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0615/23 PHM HČ od 08.12. - 08.12.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 75,56 € 15.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0606/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 247,57 € 14.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0592/23 Automonitor za 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 14.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0630/23 Oprava fukára v telocvični Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 240,00 € 14.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0611/23 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 575,46 € 13.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0596/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 103,81 € 12.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0595/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 342,88 € 12.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0594/23 Kancelárske stoličky, otočné kreslo Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 B2B Partner s.r.o. 44413467 4 262,40 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0593/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 622,71 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0598/23 Členské na rok 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 45010030 150,00 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0587/23 Dodávka plyn záloha - 12/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0586/23 Dodávka tepla - záloha na 12/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0597/23 Prenájom rohoží 06.11 - 03.12.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 122,11 € 07.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0599/23 Dodávka tepla - vyúčtovanie za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 659,68 € 06.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0601/23 Balíček Naša strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 06.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0581/23 Ročný prístup 2023/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 36760951 227,00 € 05.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0602/23 Učebnice pre žiadateľa o udelenie VP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Martinus, s.r.o. 45503249 216,30 € 05.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0603/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 134,00 € 05.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0590/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 550,05 € 05.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0584/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 165,60 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0585/23 El.energia - záloha za 12/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 276,46 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0582/23 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0628/23 freeSAT medium za 01.12. - 31.12.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0569/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 137,27 € 30.11.2023 07.01.2024 Faktúra
DFB0588/23 Vodné, stočné - záloha za 12/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 148,66 € 30.11.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0600/23 Dodávka energie - vyúčtovanie za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 864,17 € 30.11.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0572/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,57 € 30.11.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0571/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 11/2023 + splátka 4/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,96 € 30.11.2023 08.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »