DFB0229/21 |
PROJEKT IROP- služby stav. dozoru 5/2021 Kvalitné odb. vzd. pre potreby aut. priem. NFP 302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
28.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
94,92 € |
25.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,78 € |
25.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
Akumulátor do traktora PROXIMA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KHELaMOT |
32360894 |
|
214,00 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
128,62 € |
24.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 24.05.-20.06.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
23.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/21 |
On line seminár PAM - p. Kováčová Tunde Ing. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
90,00 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
328,07 € |
22.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/21 |
Prevádzka a hosp. školy 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/21 |
Kancelársky papier, kancelárske potreby, popis na tabuľu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
179,94 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/21 |
Trubky sada - Iveco GA 860 CY |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
90,00 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/21 |
Prenájom oceľ. fliaš 6/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,52 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
Oprava el. kotla v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
554,40 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
Praktická personalistika pre školy 6/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,95 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,57 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 04.06.-14.06.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
68,90 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/21 |
Školská jedáleň 6/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
Kariéra v školstve 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/21 |
Všeobecný materiál - čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
145,02 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,32 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,80 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
Školenie on-line p. Kováčová |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
Oprava tel. linky v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Thera Comm , s.r.o. |
36256820 |
|
227,95 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
90,90 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
Integrácia v škole 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
07.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
Nájomné oceľových fliaš 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,89 € |
04.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
268,81 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/21 |
Ročný upgrade na foftware STK Logger od 1.6.2021 - 31.05.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |