Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/26 Alkohol tester, náustok na tester Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 99,95 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0187/26 Paplóny, vankúše - ubytovňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EURO STAR s. r. o. 44461224 425,00 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0181/26 knihy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TEXTUS s.r.o. 36682195 69,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0182/26 Olej, doprava Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 46,67 € 19.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0177/26 Kovový materiál - OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 40,71 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0176/26 Seminár Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31870244 30,00 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0175/26 freeSAT médium 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0173/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 320,06 € 16.03.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB0170/26 Tlačiareň Canon, USB Hub, doprava Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 146,69 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0169/26 Vodné, stočné - za 02/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 906,28 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0171/26 Oprava plynových kotlov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 1 600,00 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0172/26 Kancelárske kreslo 5x Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 521,50 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0167/26 3D prehliadka školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Virtur s. r. o. 53622251 152,00 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0166/26 odborná prehliadka - telocvičňa, dopravné Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 258,80 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0168/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 381,13 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB0165/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 233,10 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB0164/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 338,56 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB0162/26 Služba BOZP a OPP 02/26, školenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 345,00 € 10.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0160/26 Členský poplatok Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 33,00 € 10.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0161/26 inštalácia internetu na chodbe školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ProfiSecSK s.r.o. 52935094 458,97 € 10.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0159/26 Dod.el.energie - vyúčtovanie 02/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 692,86 € 09.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0158/26 Výsadba drevín Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Peter Kovács 51444275 6 071,00 € 09.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0154/26 Čistiace potreby, kanc. materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 798,97 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0155/26 Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova strechy telocvične Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Zuzana Herman 55558305 500,00 € 06.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0156/26 Pranie a žehlenie - kuchyňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Luxury čistiareň, spol. s r. o. 53390881 90,16 € 06.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0145/26 Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 108,39 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0146/26 Dod. tepla - záloha za 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 196,63 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0147/26 Dod. tepla - záloha za 05/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 000,62 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0148/26 Dod. tepla - záloha za 06/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 693,97 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0149/26 Dod. plynu - záloha za 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 218,82 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra