DFB0205/25 |
freeSAT medium 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
12,24 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/25 |
servis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
107,63 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,72 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
479,30 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
164,22 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
170,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/25 |
Násada na mop |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,75 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
Vodné, stočné - za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
937,62 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
736,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,45 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25 |
BROTHER páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
64,10 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/25 |
všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
76,67 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
Oprava motora - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Levanský |
11709294 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
124,28 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25 |
Tlačivá škola + poštovné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,60 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0181/25 |
poradca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
14,91 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 + poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/25 + splátka 20/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,31 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-481,81 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
Kováčske čierne uhlie - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VULCANUS, s. r. o. |
36431150 |
|
38,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
Poradenská činnosť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
252,15 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/25 |
El.protokoly za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
26,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
PHM od 01.03.25 -31.03.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
984,16 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/25 |
toner / reklamácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-88,83 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |