Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0393/25 Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Zdravotnícke potreby 33895457 357,88 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0390/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 963,74 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0391/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 398,39 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0392/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 998,98 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0395/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 778,97 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0396/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 289,81 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0388/25 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DT STORES s. r. o. 54606845 285,25 € 22.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0387/25 Seminár Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Kantorka, n.o. 45740313 138,00 € 21.08.2025 Faktúra
DFB0382/25 freeSAT medium 08/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0381/25 skrine, stôl Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MARIDA s. r. o. 52837491 1 365,00 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0384/25 Informácie k environment. vzdelávaniu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 19.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0383/25 knihy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 44500211 600,00 € 19.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0385/25 Počítačová sieť za 07-09/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 19.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0380/25 AUTOMONITOR za 09/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 15.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0378/25 Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 -928,57 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0377/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 317,28 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0379/25 Činnosť zváračskej školy za 07/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 28,29 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0376/25 Vodné, stočné - za 07/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 913,95 € 08.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0375/25 Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 251,23 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0374/25 Balíček Naša Strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 59,04 € 07.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0370/25 Dod. tepla - záloha za 08/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0371/25 Dod. plynu - záloha za 08/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0372/25 za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KAPAMI s.r.o. 51170515 64 952,02 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0373/25 Stavebný dozor - debarierizácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SAFI SK, s.r.o. 48044288 2 250,90 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0369/25 Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 05.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0366/25 Mes.poplatok - mob.telefón 07/25 + splátka 24/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,22 € 05.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0367/25 Mes.poplatok - pevná linka 07/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,43 € 05.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0365/25 Dod. el. energie - záloha za 08/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 775,25 € 04.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0364/25 El.protokoly za 07/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 2,21 € 04.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0363/25 PHM od 01.07.25 -31.07.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 35777087 177,20 € 04.08.2025 19.08.2025 Faktúra