Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0603/25 utierky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Textilomanie s.r.o. 04788494 34,92 € 04.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0604/25 Podlahový čistič Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EURONAL s. r. o. 46771158 85,61 € 04.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0585/25 Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0584/25 školenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 36760951 199,00 € 01.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0581/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 355,96 € 28.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0579/25 Plazma s kompresorom, invertor, okuliare, prepravné náklady Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VALTEC spol.s r. o. 36628484 1 190,76 € 26.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0575/25 Licencia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TAMEX, spol. s r. o. 17319871 93,48 € 25.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0574/25 občerstvenie - ZENIT Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TOYer s. r. o. 56923686 209,74 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0573/25 Poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MG LEGAL s.r.o. 53549996 59,04 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0572/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 383,18 € 21.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0568/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 45,00 € 20.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0570/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Xepap, spol. s r.o. 31628605 62,94 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0569/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 340,50 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0563/25 materiál OV - Zenit Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 106,02 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0567/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 659,52 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0565/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 93,14 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0564/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 363,13 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0562/25 materiál OV - Zenit Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OSNAR,s.r.o. 36231584 213,97 € 18.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0561/25 freeSAT médium 11/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0560/25 Počítačová sieť za 10-12/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 18.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0558/25 Čalúnený panel - obložka do telocvične Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mušla s.r.o. 47592265 7 287,41 € 14.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0559/25 AUTOMONITOR za 12/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 14.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0557/25 Batéria do notebooku , adaptér Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 eMstore s.r.o. 50158040 49,67 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0547/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 498,19 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0548/25 Dod. plynu - záloha za 11/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 11.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0549/25 Dod. tepla - záloha za 11/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 11.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0552/25 Dod.el.energie - vyúčtovanie 10/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 21,67 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0550/25 Vodné, stočné - za 10/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 984,95 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0546/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 415,78 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0555/25 Spray - materiál OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 JN s.r.o. 50704885 61,81 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra