Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky tovar
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 328,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 96/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť