Faktúra č. DFB0174/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0174/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2018
  • Celková hodnota: 177,60 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2018 "celoročná"
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť