Faktúra č. DFB0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany
  • Dátum doručenia: 07.04.2025
  • Celková hodnota: 71,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 81/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť