Faktúra č. DFB0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 177,87 €
  • Identifikácia zmluvy: 6.111313.
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť