Faktúra č. DFB0039/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 535,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť