| DFB0021/25 | Opravy a údržba PC siete za 01/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 |  | 441,00 € | 31.01.2025 |  |  | 21.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0025/25 | Osobné náklady za zamestnanca 01/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 |  | 184,63 € | 31.01.2025 |  |  | 21.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0028/25 | Revízia komínov _ kotolňa škola | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PELKO kominarstvo | 33512043 |  | 129,15 € | 31.01.2025 |  |  | 21.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0029/25 | Elektrická energia škola 01.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 364,58 € | 31.01.2025 |  |  | 21.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0020/25 | Zber a preprava VŽP 01_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | ALATERE, s.r.o. | 47158166 |  | 31,50 € | 31.01.2025 |  |  | 02.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0014/25 | Power Dynamics Set aktivních reproduktorů DS65MB s USB přehrávačem 7 párov do učební | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 |  | 1 558,20 € | 27.01.2025 |  |  | 03.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0013/25 | Ubytovanie pre žiakov na lyžiarskom kurze_ 42 detí 20.01.2025-24.01.2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | MAGNUBIA gastro s.r.o. | 53374258 |  | 2 520,00 € | 24.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0007/25 | Kamery :  REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, kryt Reolink Junction Box D20 1ks - škola | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Apollo Multimedia s.r.o. | 27569047 |  | 125,89 € | 21.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0008/25 | Licencia Vema_Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25-12/25 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 15,99 € | 20.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0009/25 | Oprava diamantových orovnávačov prebrúsením 1ks, presadením 8 ks | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | DIA - Slovensko s.r.o. | 36279994 |  | 140,96 € | 20.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0010/25 | Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_01.01.2025-08.01.2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bratislavska vodarenska | 35850370 |  | 44,12 € | 20.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0011/25 | Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. | 34140590 |  | 66,60 € | 20.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0012/25 | Strava pre žiakov na lyžiarskom kurze_ 42 detí 20.01.2025-24.01.2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | RICHO, s.r.o. | 47767375 |  | 3 780,00 € | 20.01.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0005/25 | Osobné ochranné pracovné pomôcky_nohavice Max,  Bunda Max,  Tričko - Mihok 1A trieda | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PROTECT trade, s.r.o. | 46805851 |  | 39,86 € | 14.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0006/25 | Odobratá strava zamestnancov za 01/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | APROXIMA, s.r.o. | 35702800 |  | 1 963,50 € | 13.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0002/25 | Business internet 01_2025_verejná IP 188.123.115.4 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | EHS Ing. Igor Ujhelyi | 36254002 |  | 67,50 € | 10.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0003/25 | ASC Agenda: EduPage e Goverment modul : pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 |  | 250,00 € | 10.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0004/25 | Elektrická energia škola 01.2025_škola, dielne, telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 698,42 € | 01.01.2025 |  |  | 24.01.2025 |  |  | Faktúra |