Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0002/25 Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 354,22 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFK0003/25 Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 354,22 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFK0004/25 Zariadenie na online prenos_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 4 203,44 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 Opravy a údržba PC siete za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 982,00 € 19.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0087/25 Upratovací vozík, dvojvedrový, so žmýkačom, chrómový - 5ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 628,84 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 Zatvárač - Brano 2 ks na dvere WC škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 175,88 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 6ks, kryt Reolink Junction Box D20 6ks - škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 548,46 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 Soľ tablety do myčky 25 kg - 2 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ANVEKO, s.r.o. 47604433 31,98 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 143,60 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby - Kompresor dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Revimar s.r.o. 52026574 123,00 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 821,30 € 16.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 260,46 € 16.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Čistiace prostriedky, papierové servítky, Toaletný papier ,kancelársky papier A4 - Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 1 234,80 € 16.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 15.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Televízor 88" LG 65QNED80T6A + držiak Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 066,79 € 14.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Klieštiny na upínanie na stroje do dielní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge 35368485 133,48 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.02.2025_08.03.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 260,66 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Baterky LS-14500 3,6 V - sada 30 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Amicus SK, s.r.o. 36235466 108,86 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Online školenie_Zákon o archívoch, a registratúre Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Klieštiny na upínanie na stroje do dielní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 VABEX s.r.o. 25342169 202,56 € 12.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Televízor LG 65QNED80T6A + držiak Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 FAST PLUS, a.s. 35712783 778,38 € 12.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Oprava hrotovej brúsky BU20 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 2 400,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 USB FLASH DISK 128GB Kingston USB 3.2 - 50 ks, Ext. HDD 2,5" Seagate Basic 1TB USB 3.0 _6ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 106,40 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 13ks, hydroxid sodný 5ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 386,37 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Náradie do dielní _ výstružník, záhlbník Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 IVATI s.r.o. 36327948 171,01 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Odobratá strava zamestnancov za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 2 097,48 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 Elektrotechnické súčiastky + teplovzdušná stanica na SOČ pre žiakov - p. Tomša Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Techfun s. r. o. 52773299 369,85 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 Oprava Fréz FA 3V na dielňach Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 880,00 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Oprava posuvovej skrine u Frézky FA 3V na dielňach - viacej práce Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 605,15 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 Olej Ivaxol CGLP 68_ 2 x 10 l. Kanister_ dielne_Frézky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SLOVCIMI s.r.o. 36224146 73,80 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra