Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/25 Čistiace prostriedky, papierové servítky, Toaletný papier ,kancelársky papier A4 - Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 1 234,80 € 16.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 15.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Televízor 88" LG 65QNED80T6A + držiak Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 066,79 € 14.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Klieštiny na upínanie na stroje do dielní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge 35368485 133,48 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.02.2025_08.03.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 260,66 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Baterky LS-14500 3,6 V - sada 30 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Amicus SK, s.r.o. 36235466 108,86 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Online školenie_Zákon o archívoch, a registratúre Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Klieštiny na upínanie na stroje do dielní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 VABEX s.r.o. 25342169 202,56 € 12.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Televízor LG 65QNED80T6A + držiak Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 FAST PLUS, a.s. 35712783 778,38 € 12.03.2025 16.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Oprava hrotovej brúsky BU20 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 2 400,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 USB FLASH DISK 128GB Kingston USB 3.2 - 50 ks, Ext. HDD 2,5" Seagate Basic 1TB USB 3.0 _6ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 106,40 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 13ks, hydroxid sodný 5ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 386,37 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Náradie do dielní _ výstružník, záhlbník Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 IVATI s.r.o. 36327948 171,01 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Odobratá strava zamestnancov za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 2 097,48 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 Elektrotechnické súčiastky + teplovzdušná stanica na SOČ pre žiakov - p. Tomša Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Techfun s. r. o. 52773299 369,85 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 Oprava Fréz FA 3V na dielňach Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 880,00 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Oprava posuvovej skrine u Frézky FA 3V na dielňach - viacej práce Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 605,15 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 Olej Ivaxol CGLP 68_ 2 x 10 l. Kanister_ dielne_Frézky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SLOVCIMI s.r.o. 36224146 73,80 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0051/25 Business internet 02_2025_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Kontrola komínov na pracoviskách kotolní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO 14092760 136,00 € 06.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 Skrinka , biela, RIOMA - Učebňa 5NB Janotová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KONDELA s.r.o. 36409154 179,00 € 03.03.2025 09.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 690,73 € 01.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 01.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 Prezentačné predmety na projekt Erasmus Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 50,00 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFK0001/25 Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 354,22 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0052/25 Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2025 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 398,94 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 Kábel HDMI_10 M - 4ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 80,02 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 Skrutky_podložky,200 ks bity - telocvičňa 4 ks, diely na vodovodnú batériu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 44,10 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 35x8 3000, Pásovina 35x15 3000, Pásovina 100x16 3000, Tyč d32 3000, Tyč d20 3000, Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 POSKA, s.r.o. 31415610 323,07 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 Poplatky za telekomunikačné služby 02_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,40 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra