Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0244/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 08/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0230/24 Perlátor do batérií, 15 ks, sifón umývadlový 2 ks, ramienko 1 ks, tesnenie gumové 10 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 49,26 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0245/24 Ochrana objektu školy_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mesto Skalica 00309982 408,00 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0243/24 Opravy a údržba PC siete za 8/2024, Pamäť RAM 8ks, Pevný disk SSD256 GB 8 ks , Operačný systém MS Windows 10Pro 8ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 726,00 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFK0014/24 Kamerový systém : Inštalácia, switch 1000 Mbit, Sieťový kábel 300 m Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 908,00 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0236/24 Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky učebňa mechatroniky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 24,90 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0232/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 355,21 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0234/24 Elektrická energia dielne 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,54 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0233/24 Elektrická energia telocvičňa 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 29,05 € 31.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0242/24 Elektrická energia škola 01.08.2024-31.08.2024_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 -88,98 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0231/24 Autobusová preprava pre zamestancov SOŠ strojnícka Bojnice 22.8.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 OK tour s.r.o. 51024942 542,00 € 31.08.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0246/24 Servisná správa k zatopenej elektronike Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 RKsystem.sk s.r.o. 48243299 100,00 € 31.08.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0247/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 324,13 € 31.08.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0229/24 Drogistický tovar_ Kefa na WC 24 ks, Kôš na WC - 5 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 30,77 € 30.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB0228/24 Oprava fasády - areál dielní SOŠS, Nádražná 33 skalica Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 V family, s.r.o. 51189453 1 361,20 € 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0227/24 aSc Strava smartbox2_box2 1ks 299€ strava_privesky_esky 5ks 200€ smartReader_ader 1ks 75€ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ASC Applied Software Consultants 31361161 574,00 € 29.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFK0013/24 Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 812,00 € 28.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0225/24 Kontrola a revízia PSN , Programovanie PSN na PCO Mestskej polície Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESO system 34470697 333,60 € 27.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0222/24 Denná prehliadka zámku Bojnice 22 osôb Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovenské národné múzeum 00164721 330,00 € 26.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFK0012/24 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera 1ks, Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 59,98 € 23.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0226/24 Sprievodcovské služby po Meste Skalica 21.8. 2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 20,00 € 23.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0221/24 Biela popisovacia tabuľa magnetická Rocada 6412 2400x1200 mm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Offia, spol. s r.o. 02938359 132,50 € 22.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFK0009/24 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera 1ks, ochranný kryt kamery 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 111,66 € 20.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0223/24 Drogistický tovar_ Lopatka, Metlička 6ks, Zmeták Vileda 1ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 14,87 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0224/24 Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením_škola WC Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PCG Servis, s.r.o. 44188013 142,80 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFK0011/24 Kopírka EPSON WorkForce Pro WF-c878RDWF, 4v1, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 112,00 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFK0010/24 PC zostava Acer Veriton/VS2710G/ 2ks, 23,8" Monitor Acer 2 ks, Epson tabuľa YouFlex 1927/1366, biela 2ks, Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 3 933,28 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0220/24 Skrinka Rioma_1ks Kabinet Madáková, 2 ks biela zborovňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA group s. r. o. 54567033 507,00 € 16.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0219/24 Náplň do sedacích vakov 100 L - 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA group s. r. o. 54567033 38,00 € 16.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0218/24 Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 B2B partner 44413467 82,80 € 15.08.2024 27.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »