DFB0244/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 08/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
Perlátor do batérií, 15 ks, sifón umývadlový 2 ks, ramienko 1 ks, tesnenie gumové 10 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
49,26 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
Ochrana objektu školy_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
408,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
Opravy a údržba PC siete za 8/2024, Pamäť RAM 8ks, Pevný disk SSD256 GB 8 ks , Operačný systém MS Windows 10Pro 8ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
726,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0014/24 |
Kamerový systém : Inštalácia, switch 1000 Mbit, Sieťový kábel 300 m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
908,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
24,90 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
355,21 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
Elektrická energia dielne 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
90,54 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,05 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
Elektrická energia škola 01.08.2024-31.08.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-88,98 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
Autobusová preprava pre zamestancov SOŠ strojnícka Bojnice 22.8.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
542,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
Servisná správa k zatopenej elektronike |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
100,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
324,13 € |
31.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
Drogistický tovar_ Kefa na WC 24 ks, Kôš na WC - 5 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
30,77 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
Oprava fasády - areál dielní SOŠS, Nádražná 33 skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 361,20 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
aSc Strava smartbox2_box2 1ks 299€ strava_privesky_esky 5ks 200€ smartReader_ader 1ks 75€ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
574,00 € |
29.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0013/24 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 812,00 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
Kontrola a revízia PSN , Programovanie PSN na PCO Mestskej polície |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
333,60 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
Denná prehliadka zámku Bojnice 22 osôb |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
330,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0012/24 |
Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera 1ks, |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
59,98 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
Sprievodcovské služby po Meste Skalica 21.8. 2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
20,00 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
Biela popisovacia tabuľa magnetická Rocada 6412 2400x1200 mm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Offia, spol. s r.o. |
02938359 |
|
132,50 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0009/24 |
Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera 1ks, ochranný kryt kamery 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
111,66 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Drogistický tovar_ Lopatka, Metlička 6ks, Zmeták Vileda 1ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
14,87 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením_škola WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
142,80 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0011/24 |
Kopírka EPSON WorkForce Pro WF-c878RDWF, 4v1, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 112,00 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0010/24 |
PC zostava Acer Veriton/VS2710G/ 2ks, 23,8" Monitor Acer 2 ks, Epson tabuľa YouFlex 1927/1366, biela 2ks, Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
3 933,28 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Skrinka Rioma_1ks Kabinet Madáková, 2 ks biela zborovňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
507,00 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
Náplň do sedacích vakov 100 L - 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
38,00 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
82,80 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |