Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0005/23 CNC Sústruh Pinacho SL250X500 s príslušenstvom, výr.č. 220263 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CNC expert, spol. s r.o. 36755451 78 000,00 € 12.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0147/23 Business internet 01.06.2023-30.06.2023_verejná IP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 06.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0146/23 Plyn 01.06.2023-30.06.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 413,59 € 05.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0152/23 Plyn 01.06.2023-30.06.2023_škola_doúčtovanie DPH Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 482,72 € 05.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0145/23 Elektrická energia škola 01.06.2023-30.06.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 01.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0148/23 Odobratá strava zamestnancov za 6/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 298,37 € 01.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0137/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 5/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0132/23 Zber a preprava VŽP od 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0141/23 Právne služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Řehák a Spol. s.r.o 47235349 872,50 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0138/23 Sprevádzanie a propagácia mesta Skalica Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 250,00 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0133/23 Osobné náklady za zamestnanca 5/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 185,02 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0130/23 Ochrana našich priestorov za 5/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0136/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 182,08 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0135/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0134/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,21 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0144/23 Elektrická energia škola 01.05.2023-31.05.2023_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 219,52 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0139/23 Opravy a údržba PC siete za 5/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 210,00 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0143/23 Elektrická energia telocvičňa 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 47,71 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0142/23 Elektrická energia dielne 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 320,02 € 31.05.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0140/23 Čistenie odpadových vôd za obdobie 5/2023 dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 191,75 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB0155/23 Výkon technika PO, BOZP_bezpečnostné značenie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 58,80 € 31.05.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0216/23 Ochrana našich priestorov za 8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.05.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0129/23 Drogistický tovar_ Krezosan Fresh Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 123,08 € 30.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0128/23 Oprava soc. zariadení škola_nová budova Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 65,15 € 30.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0131/23 Bezdrôtový IQRC systém zónovej regulácie vykurovania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Amicus SK, s.r.o. 36235466 32 001,60 € 26.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFK0003/23 Konvenčný sústruh SN 50C/1000 s príslušenstvom - 2ks. výr.č.08005010230053,08005010230056 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TRENS SK 45525315 99 528,00 € 25.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0127/23 Kurz prvej pomoci dňa 25.5.2023_1 osoba Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 20,00 € 25.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0126/23 Školenie novoprijatých zamestnancov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 16,37 € 22.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0124/23 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_03.05.2023_11.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 48,37 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0125/23 Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením_škola WC Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PCG Servis, s.r.o. 44188013 142,80 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »