DFB0201/23 |
Vodné a stočné 12.07.2023-11.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
132,30 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/23 |
Brúska rovinná 2ks, Brúska univerzálna na guľato 2 ks - projekt Budovanie centra odbornéhé vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TYNTECH s.r.o. |
0 |
|
97 674,00 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/23 |
Nástrojová frézka univerzálna 4ks - projekt Budovanie centra odborného vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TYNTECH s.r.o. |
0 |
|
178 504,00 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
Stavebné práce _maľovanie, návštevná miestnosť, zborovňa, kanc. zástupkyne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
3 007,66 € |
09.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
Business internet 01.08.2023-31.08.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/23 |
Vodné telocvičňa_vyúčtovacia faktúra 04.05.23-03.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
Plyn 01.08.2023-31.08.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
02.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
Elektrická energia škola 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
Odobratá strava za 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
834,94 € |
01.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,73 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2023-31.07.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,14 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2023-31.07.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 7/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
Ochrana našich priestorov za 7/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
Elektrická energia dielne 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
154,02 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,42 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 7/2023 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
173,27 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
Elektrická energia škola 01.07.2023-31.07.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-90,82 € |
31.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
54,17 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
Inzercia Záhorák č. 27_prenájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
17.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 07/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
Sedák HIT UNI na 2 miestnu lavicu 12x45x5 cm_ 7ks - zelený |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Doppler CZ spol. s r.o. |
16190963 |
|
152,45 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
Kancelársky stôl Flexible 1800x1400, Skrinka zasúvacia Mirelli 800x400x1800, Kontajner pojazdný biely |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
578,76 € |
13.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_12.06.2023_11.07.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
164,47 € |
11.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
Business internet 01.07.2023-31.07.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
Opravy a údržba PC siete za 6/2023, Webhosting 06/2023-05 / 2024 doména 04/2023-04 / 2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
391,00 € |
05.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,96 € |
05.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/23 |
Elektrická energia dielne 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
224,76 € |
05.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
Edukačné učebnice Technické kreslenie pre 1.ročník UO strojárstvo_ 25 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
600,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Řehák a Spol. s.r.o |
47235349 |
|
387,83 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |