Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0234/23 ČK ISIC/ EURO26 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TransData, s.r.o. 35741236 33,00 € 11.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0273/23 Vodné a stočné škola 12.08.2023-11.09.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 101,58 € 11.09.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0316/23 ČK ISIC/ EURO26 Storno faktúry 234/23 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TransData, s.r.o. 35741236 -33,00 € 11.09.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0232/23 Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka- 7ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 505,80 € 07.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0240/23 Elektrická energia dielne 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,43 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0230/23 Business internet 01.09.2023-30.09.2023_verejná IP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0215/23 Ventil rohový, 2ks, splachov. plavák, lanko žacie, sada bitov do skrutkovačky, skrutky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 26,53 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0282/23 Doúčtovanie DPH_Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -2,17 € 05.09.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0231/23 Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -10,84 € 05.09.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0237/23 Doska smrek 10cm x 3cm_48 bm_Enviprojekt Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 David Karnoš 44090099 148,80 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0229/23 PC zostava LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Tlačiareň Brother, Notebook Lenovo V15, časti PC siete Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 1 181,00 € 03.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0218/23 Opravy a údržba PC siete za 7,8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 322,00 € 03.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0227/23 Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0225/23 Odobratá strava za 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 459,23 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0226/23 Plyn 01.09.2023-30.09.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0221/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0220/23 Tlačiareň Lexmark CX 625adhe, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 213,57 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0219/23 Kancelárske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 399,04 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0217/23 Odobratá strava za 8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 11,49 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0238/23 Výkon technika PO, BOZP_bezpečnostné značenie, školenie zamestnacov, zastupovanie pri kontrole OR HaZZ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 121,70 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0224/23 Elektrická energia škola 01.08.2023-31.08.2023_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 -86,83 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0214/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,15 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0213/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0212/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,00 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0222/23 Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2023 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 178,55 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0223/23 Elektrická energia telocvičňa 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,73 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0211/23 4 mm panel socket, 4.8x0.8mm - 60 ks do učebne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 DISTRELEC Gesellschaft m.b.H Jagdgasse 25, 1100 Wien, Austria ATU15024300 135,36 € 25.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0210/23 Oprava ventilu kúrenia v jedálni Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 65,00 € 24.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0209/23 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 08/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0208/23 Tlač a väzba Metodika INTERREG Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 324,00 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »