DFB0234/23 |
ČK ISIC/ EURO26 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/23 |
Vodné a stočné škola 12.08.2023-11.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
101,58 € |
11.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/23 |
ČK ISIC/ EURO26 Storno faktúry 234/23 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
-33,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka- 7ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
505,80 € |
07.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/23 |
Elektrická energia dielne 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,43 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/23 |
Business internet 01.09.2023-30.09.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
Ventil rohový, 2ks, splachov. plavák, lanko žacie, sada bitov do skrutkovačky, skrutky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,53 € |
05.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/23 |
Doúčtovanie DPH_Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2,17 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/23 |
Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-10,84 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/23 |
Doska smrek 10cm x 3cm_48 bm_Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
148,80 € |
04.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/23 |
PC zostava LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Tlačiareň Brother, Notebook Lenovo V15, časti PC siete |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 181,00 € |
03.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
Opravy a údržba PC siete za 7,8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
322,00 € |
03.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/23 |
Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/23 |
Odobratá strava za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 459,23 € |
01.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/23 |
Plyn 01.09.2023-30.09.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
Tlačiareň Lexmark CX 625adhe, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 213,57 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
399,04 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
Odobratá strava za 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
11,49 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/23 |
Výkon technika PO, BOZP_bezpečnostné značenie, školenie zamestnacov, zastupovanie pri kontrole OR HaZZ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
121,70 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/23 |
Elektrická energia škola 01.08.2023-31.08.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-86,83 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
178,55 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30,73 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
4 mm panel socket, 4.8x0.8mm - 60 ks do učebne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DISTRELEC Gesellschaft m.b.H Jagdgasse 25, 1100 Wien, Austria |
ATU15024300 |
|
135,36 € |
25.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
Oprava ventilu kúrenia v jedálni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
65,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 08/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
Tlač a väzba Metodika INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
324,00 € |
18.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |