DFB0251/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,96 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/23 |
Elektrická energia dielne 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
172,10 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/23 |
Kontrola komínov na pracoviskách |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/23 |
Náradie_Enviprojekt: Skrutky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
9,52 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/23 |
Náradie_Enviprojekt: Krompáč, Fiskars rýľ 2ks, sponokovač, píla, motyka , Metla nožnie, Lopatka na sadenie, seker ,konva |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
219,80 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/23 |
Ventil rohový, vršok na batériu, ventil pračkový,zámok, posuvné meradlo Festa s kolieskom _8ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,49 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/23 |
Kancelársky papier A4 - 10 krabíc |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
245,40 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/23 |
Business internet 01.10.2023-31.10.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
89,12 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
Skrinka Rioma_2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
338,00 € |
03.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/23 |
Plyn 01.10.2023-31.10.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
03.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
115,17 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,50 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,01 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/23 |
Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/23 |
Ochrana našich priestorov za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
46,32 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/23 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
527,00 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
29.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 9/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
207,59 € |
29.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/23 |
Školenie webinár - správa registratúry |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
49,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_1 ks prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka , okuliare 10ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
107,40 € |
22.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/23 |
Edukačné učebnice New Headway 4th. Edition Elementary Students Book_ 50ks, Technické kreslenie pre 1.ročník 25ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 595,00 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/23 |
Práčka Elektrolux EW6FN528SC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
409,89 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/23 |
Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
339,28 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/23 |
Materiál do dielní SOŠS_ 4hran 10x10, 4hran 25x25, tyč d25, tyč d30,tyč d50 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
368,11 € |
19.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0241/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 09/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_obuv 1ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
23,70 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |