Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/22 Plyn 01.07.2022-31.07.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 070,43 € 03.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0170/22 Elektrická energia telocvičňa 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 27,49 € 03.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0169/22 Vodné a stočné škola 03.06.2022-02.07.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 119,20 € 02.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0177/22 Drobný nákup-do spotreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 16,91 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0175/22 Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,00 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0174/22 Internet 7/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0173/22 Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,24 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0172/22 Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,00 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0167/22 Elektrická energia 01.07.2022-31.07.2022 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 264,48 € 01.07.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0163/22 Čistenie odpadových vôd za 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 205,50 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0164/22 Elektrická energia škola 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 133,46 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0166/22 Odobratá strava za jún 2022 - žiaci Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 114,84 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0165/22 Odobratá strava za jún 2022 - zamestnanci Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 030,08 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0161/22 Výkon technika BOPZ, PO a CO 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0160/22 Zber a preprava odpadu 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 37,50 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0162/22 Ochrana našich priestorov za 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0159/22 Režijné náklady za obedy zamestnancov za 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 287,68 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0158/22 Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 58,00 € 30.06.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0157/22 Viac ako peniaze - školský rok 2022/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 24.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0156/22 Aplikovaná ekonómia - školský rok 2022/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0155/22 Viac ako peniaze - školský rok 2022/2023 - Ing. Mikerová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 150,00 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFK0001/22 Kolaboratívny robot a inžinierske práce Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 VAPA PROFI s.r.o. 08860530 56 821,60 € 21.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0154/22 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 15.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0152/22 aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŚ 2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ASC Applied Software Consultants 31361161 499,00 € 13.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0147/22 Optic ML+verejná IP 6/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 18,00 € 08.06.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0153/22 Drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 223,15 € 07.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0149/22 Obedy žiakov za 5/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 52,76 € 06.06.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0137/22 Osobné náklady za zamestnanca za 5/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 187,49 € 06.06.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0150/22 Plyn 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 070,43 € 06.06.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0146/22 Elektrická energia 01.05.2025-31.05.2022 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 239,03 € 06.06.2022 18.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »