Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0368/24 Dobropis k faktúre č. 20240529_Osobné ochranné pracovné pomôcky_pre zamestnancov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 -51,30 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0366/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 11/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 18.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0367/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 18.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0364/24 Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša - kondenzátory 50 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 14,63 € 17.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0365/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 17.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0362/24 Drogistický tovar, Toaletný papier 216 ks + 30 ks , utierky skladané 300 bal, Jar 24 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 549,61 € 16.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0363/24 Osobné ochranné pracovné pomôcky_pre zamestnancov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 528,82 € 16.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0361/24 Náplň do sedacích vakov 100 L - 4ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA group s. r. o. 54567033 76,00 € 13.12.2024 Faktúra
DFB0360/24 Maliarske potreby - telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 JUB MIX s.r.o. 45864241 209,30 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0358/24 Servisná práca - výmena pretlakového ventila v kotolni Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 42,00 € 11.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0359/24 Dezinfekčný prostriedok Oxychlorine 1l, 30ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 158,40 € 11.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0357/24 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.11.2024_08.12.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 190,14 € 10.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0345/24 Kancelársky nábytok Regál biely, Stôl biely Johan, Vešiak čierny Lorik 3 ks, Komoda biela Lunia 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KONDELA s.r.o. 36409154 469,00 € 09.12.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0349/24 Kancelársky papier A4 - 30 krabíc, A3- 6 balení Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 740,42 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0344/24 Stôl Q800 140/90 dub Arlington - 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAM priečky, s.r.o. 44557817 520,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0356/24 Užívanie pozemkov v r.2024 (pozemky pri škole) na základe nájomnej zmluvy z 15.4.2016 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mesto Skalica 00309982 1 759,27 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0354/24 Mapa Veľkej Británie, 100x140 cm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ucebne pomocky spol.s r.o 31641199 122,00 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFB0353/24 Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša, Filamenty na tlač 3D Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 3D Print Zone, s.r.o. 21963517 133,88 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0352/24 Business internet 12.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0350/24 Odobratá strava zamestnancov za 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 218,80 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0351/24 Opravy a údržba PC siete za 11/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 548,00 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0332/24 Tonery pre tlačiareň Lexmark_MS 310 2ks_Lisková Kabinet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 98,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0334/24 Osobné náklady za zamestnanca 11/2024, 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 338,50 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0336/24 páska tesniaca, drôt pvc_pletivo 5 m - plot telocvičňa, drôt viazací PVC Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 32,53 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0335/24 Lenovo ThinCentre mini PC Win 11Pro 16 GB RAM 512 SSD, Swich 1000 Mbit 2ks TONERY Brother, Lexmark Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 1 110,00 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0333/24 Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 356,72 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0339/24 Elektrická energia dielne 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,31 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0340/24 Elektrická energia telocvičňa 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 84,05 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0346/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2024 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 348,49 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0347/24 Zber a preprava VŽP od 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »