Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0325/25 Fa - servisný poplatok za elektronickú nástenku za 11,12/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Proxia services s.r.o. 52535673 83,00 € 17.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0324/25 Fa - kontrola komínov na pracoviskách SOŠS Skalica Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO 14092760 136,00 € 15.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0326/25 Fa - oprava Elektro - Dielne OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 R.V.Z.P. s.r.o. 45407606 382,27 € 14.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0323/25 Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 51,25 € 14.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0328/25 Fa - laser Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Techfun s. r. o. 52773299 89,49 € 14.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0322/25 Fa - oprava stroja FNT 32 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 808,44 € 13.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0321/25 Fa - catering so servisom a coffe break Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 300,00 € 13.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0319/25 Fa -brúsny kotúč plochý Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 S-FELTEC s.r.o. 29459150 308,20 € 12.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0316/25 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 90,10 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0320/25 Fa - osobné náklady za zamestnanca za 10/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 151,99 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0317/25 Vyúčtovacia faktúra vodné, stočné, zrážky za obdobie 09.10.2025 - 08.11.2025. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 237,82 € 10.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0318/25 Vyúčtovanie el. energie za obdobie od 01. - 31.10.2025. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 270,29 € 10.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0315/25 internet 11_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0307/25 Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 11_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 806,42 € 06.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0308/25 vedenie účtovníctva 09_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Centrum podporných služieb 53243188 1 000,00 € 06.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0305/25 Drevo na altán Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 V family, s.r.o. 51189453 1 533,22 € 05.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0306/25 prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 8/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0312/25 prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 9/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0313/25 prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 10/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0310/25 Oprava a údržba poč.siete za 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 480,00 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0314/25 vedenie účtovníctva 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Centrum podporných služieb 53243188 1 000,00 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0311/25 El. energia 11/2025, obdobie od 1.11.2025-30.11.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 699,78 € 05.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0296/25 Vodné 10/2025 - dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 10,84 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0297/25 čistenie odpadových vôd 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 406,07 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0299/25 Zber a preprava VŽP kategórie 3 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0298/25 telefón 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,49 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0302/25 telefón 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0303/25 telefón 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,94 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0327/25 Fa - náradie a materiál dľa osobného výberu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 46,53 € 04.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0309/25 Elektromateriál Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 115,80 € 04.11.2025 26.11.2025 Faktúra