Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0133/25 Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 02.05.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 Služby pracovnej zdravotne služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 390,00 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 Servisná práca -úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov v kotolni škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 429,11 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania, sprievodcovské služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 137,63 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 446,39 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0143/25 Čistenie odpadových vôd za obdobie 04/2025 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 395,37 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0144/25 Opravy a údržba PC siete za 04/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 633,00 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 Osobné náklady za zamestnanca 04/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 174,38 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 Zber a preprava VŽP 04_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 52,50 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 Náradie : školník : vrtáky, kliešte, skrutky, lanko a filter na vyžínač Stihl Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 75,49 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 Školenie novoprijatých zamestnancov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 20,47 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 72,57 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 Maliarske potreby - maľovanie sokel - Učebňa 6NB Slezáková Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. 36248851 128,63 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025_Voice VPN Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,86 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Poplatky za telekomunikačné služby 04_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,79 € 30.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 50,10 € 25.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0129/25 Registračný poplatok program Zelená škola školský rok 2025/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CEEV Živica 35998407 111,00 € 25.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 školenie: Rozvojový koučing zamestnancov . Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ľubica Pochylá 55330924 580,00 € 23.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0124/25 Inzercia Záhorák č. 15, s.12_prenájom nebyt. priestorov, prenájom hnuteľn. majetku Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Záhorák, s.r.o. 47704217 35,70 € 23.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 Servis kompresora ABAC B60 - dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AIR kompresory, s. r. o. 46474021 196,80 € 23.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 Oprava kotlov - ventilátory dielne, školenie pracovníka- obsluha kotlov - Pardubský Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LOVI, s.r.o. 36251666 434,19 € 22.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 Nástenný Reproduktor BSA ARS 520 1 ks - učebňa robotika Papšo Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PRO AUDIO s. r. o. 54492840 33,83 € 18.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 HILEK a spol., a.s. 36239542 290,94 € 13.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFK0006/25 Vypracovanie projektovej dokumentácie_Modernizácia SOŠS Skalica -doplnenie obnov. zdrojov energie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 VB Projekt, s.r.o. 46979905 1 230,00 € 13.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.03.2025_08.04.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 168,85 € 10.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA , Nohavice, Blúza, Topánky , školník Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 118,97 € 08.04.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESO system 34470697 71,34 € 07.04.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,60 € 04.04.2025 26.04.2025 Faktúra