Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0345/24 Kancelársky nábytok Regál biely, Stôl biely Johan, Vešiak čierny Lorik 3 ks, Komoda biela Lunia 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KONDELA s.r.o. 36409154 469,00 € 09.12.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0349/24 Kancelársky papier A4 - 30 krabíc, A3- 6 balení Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 740,42 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0344/24 Stôl Q800 140/90 dub Arlington - 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAM priečky, s.r.o. 44557817 520,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0353/24 Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša, Filamenty na tlač 3D Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 3D Print Zone, s.r.o. 21963517 133,88 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0352/24 Business internet 12.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0350/24 Odobratá strava zamestnancov za 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 218,80 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0351/24 Opravy a údržba PC siete za 11/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 548,00 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0332/24 Tonery pre tlačiareň Lexmark_MS 310 2ks_Lisková Kabinet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 98,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0334/24 Osobné náklady za zamestnanca 11/2024, 12/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 338,50 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0336/24 páska tesniaca, drôt pvc_pletivo 5 m - plot telocvičňa, drôt viazací PVC Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 32,53 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0335/24 Lenovo ThinCentre mini PC Win 11Pro 16 GB RAM 512 SSD, Swich 1000 Mbit 2ks TONERY Brother, Lexmark Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 1 110,00 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0333/24 Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 356,72 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0339/24 Elektrická energia dielne 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,31 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0340/24 Elektrická energia telocvičňa 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 84,05 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0346/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2024 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 348,49 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0347/24 Zber a preprava VŽP od 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0348/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 11/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0341/24 Poplatky za telekomunikačné služby 11 2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0342/24 Poplatky za telekomunikačné služby 11.2024_Voice VPN Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,43 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0343/24 Poplatky za telekomunikačné služby 11_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,24 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0331/24 Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725, 8 ks dve sady ,Waste toner Bottle Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 352,70 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0338/24 Materiál do dielní SOŠS_ Nerez tyč d45 - 3m , Nerez tyč d16 - 7m Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 POSKA, s.r.o. 31415610 253,08 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0337/24 Nástenné Reproduktory BSA ARS 520 2 ks - učebne Gallušová, Cintula Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PRO AUDIO s. r. o. 54492840 62,00 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0330/24 Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, kryt Reolink Junction Box D20 1ks - Telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 124,55 € 27.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFK0020/24 Dodávka a montáž kotolne v Telocvični SOŠS Skalica_Nádražná 22 _ havarijný stav existujúcej kotolne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 32 486,15 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0329/24 Online školenie_Instagram a ďalšie sociálne siete v školách Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 26.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB0328/24 Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Techfun s. r. o. 52773299 80,75 € 26.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFK0017/24 Projektová dokumentácia prístrešku - Altánku Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ARCHISTAT, s.r.o. 46028307 1 546,80 € 22.11.2024 Faktúra
DFK0018/24 Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica- Škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Atelier ATRIO, s.r.o. 46645128 5 040,00 € 20.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFK0019/24 Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica- DIELNE Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Atelier ATRIO, s.r.o. 46645128 7 320,00 € 20.11.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »