Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0372/25 Fa - výkon zodpovednej osoby za 7/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 18.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0373/25 Fa - maliarske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. 36248851 85,31 € 18.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0370/25 Fa - prezentačné výrobky na projekt INTERREG Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 130,80 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0371/25 Fa - drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 677,48 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0369/25 Fa - drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 1 017,33 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0368/25 Fa - rohože Valdez Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ŠIMAS SLOVAKIA s.r.o. 36824372 176,40 € 16.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0367/25 Fa - revíziu projektu energet. hodnotenia budovy školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Ivan Votruba 30064198 1 230,00 € 16.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0366/25 Fa - SolidCAM školské licencie - servis na 1 rok (30 ks) Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Schier Technik Slovakia s.r.o. 36313548 541,20 € 15.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0365/25 Fa - vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za obdobie 09.11.2025 - 08.12.2025. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 244,99 € 11.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0362/25 Fa - pracovný odev, obuv, rukavice Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 249,20 € 09.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0364/25 Fa - vedenie účtovníctva 11_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Centrum podporných služieb 53243188 1 000,00 € 09.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0363/25 Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 12/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 72,57 € 09.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0360/25 Fa - užívanie pozemku za rok 2025 v zmysle nájomnej zmluvy z 15.04.2016 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mesto Skalica 00309982 1 808,53 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0361/25 Fa - vyúčtovanie el. energie za obdobie od 01. - 31.11.2025. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 367,02 € 08.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0357/25 Fa - oprava a údržba poč. siete za 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 465,00 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0359/25 Fa - prezentačné výrobky pre projekt INTERREG Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 55,50 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0358/25 Fa - čistenie odpadových vôd 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 431,04 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0356/25 Fa - vodné 04.11.2025-03.12.2025 - dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 10,84 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0355/25 Fa - internet 12/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0351/25 Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0345/25 Fa - hliník pre dielne OV podľa ponuky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 POSKA, s.r.o. 31415610 167,18 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0352/25 Fa - telefón 11_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,84 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0353/25 Fa - telefón 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,04 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0354/25 Fa - internet 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0348/25 Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 12/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0349/25 Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0344/25 Fa - obedy pre zamestnancov 12_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 265,88 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0350/25 Fa - kancelárske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 59,17 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0347/25 Fa - osobné náklady za zamestnanca za 11/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 136,79 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0346/25 Fa - police k skriniam Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AJ Produkty, a.s. 36268518 53,85 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra