Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/2026 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v dielňach OV. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 R.V.Z.P. s.r.o. 45407606 4 043,06 € 13.03.2026 14.03.2026 Objednávka
51/2026 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov objektov školy. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CHEMIKO Karol Bauml, Holíč 35495545 182,50 € 13.03.2026 14.03.2026 Objednávka
52/2026 Objednávame si u Vás občerstvenie v rámci projektu INTERREG - "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania". kód výzvy: Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Špicer, s.r.o. 48225797 700,00 € 13.03.2026 14.03.2026 Objednávka
26DFBV0081 Fa - servisné práce na PC a periférnych zariadeniach Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 5 068,41 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0082 Fa - notebooky, tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 6 814,15 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0083 Fa - tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 210,80 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 Fa - tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 407,79 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0085 Fa - tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 830,10 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0086 Fa - materiál dľa osobného výberu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. 36248851 1 990,00 € 12.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0078 Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 3/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
49/2026 Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa 11.3.2026 do Serede a späť. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MIBRO plus s.r.o. 55183301 393,60 € 11.03.2026 14.03.2026 Objednávka
48/2026 Objednávame si u Vás prezentačné predmety v rámci projektu INTERREG - "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania". kód výzvy: Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 166,00 € 09.03.2026 10.03.2026 Objednávka
26DFBV0075 Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 3/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 09.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0077 Fa - OOPP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 1 999,35 € 09.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0074 Fa - výkon zodpovednej osoby 3/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 09.03.2026 26.03.2026 Faktúra
46/2026 Objednávame si u Vás výmenu PVC na 1. pochodí budovy školy dľa cenovej ponuky zo dňa 24.02.2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 4 062,44 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
47/2026 Objednávame si u Vás dodávku a montáž vitrínových úložných skríň dľa cenovej ponuky zo dňa 03.02.2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ivan Vávra STOLÁRSTVO 37526871 2 337,00 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
44/2026 Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie s montážou dľa cenovej ponuky z 25.02.2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 406,91 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
45/2026 Objednávame si u Vás OOPP dľa cenovej ponuky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 1 999,35 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
26DFBV0076 Fa - obedy pre zamestnancov 3/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 574,27 € 06.03.2026 26.03.2026 Faktúra