DFB0155/25 |
Business internet 05_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
11.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 764,84 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025 |
Projektové práce : úpravy projektu : „MODERNIZÁCIA SOŠ STROJNÍCKEJ V SKALICI - ŠKOLA“ podľa ponuky z 02.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
1 291,50 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0133/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.05.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Rapid SI 464 BX |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
290,94 € |
01.05.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025 |
Registračný poplatok program Zelená škola školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
111,00 € |
01.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025 |
Úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
429,11 € |
01.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025 |
Objednávame si u Vás : Maliarske potreby dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
128,63 € |
01.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025 |
Objednávame si u Vás: materiál dľa výberu do prevádzky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,49 € |
01.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025 |
Objednávame si u Vás : elektro materiál dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
01.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 764,84 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0146/25 |
Služby pracovnej zdravotne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
390,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Servisná práca -úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov v kotolni škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
429,11 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania, sprievodcovské služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
137,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 04/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
395,37 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
Opravy a údržba PC siete za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
633,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
Zber a preprava VŽP 04_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |