Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/25 Odobratá strava zamestnancov za 06/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 945,02 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 Business internet 06_2025_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Sprievodcovské služby po meste Skalica žiaci 3.6.2025 - 2hod Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 180,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Elektrická energia škola 06.2025_škola, dielne, telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 690,73 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 Aplikovaná ekonómia - školský rok 2025/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 70,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 fa - aSc agenda Komplet 200-299 žiakov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ASC Applied Software Consultants 31361161 634,00 € 11.06.2025 02.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 18/2025/SOŠSSk Dohoda o Grante pre program ERASMUS+ Projekt č 2025-1-SK01-KA121-VET-000308972 Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica 00893137 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 81 400,00 € 10.06.2025 11.06.2025 31.08.2026 10.06.2025 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0170/25 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
80/2025 Objednávame si u Vás prezentačné predmety na projekt INTERREG v rámci projektu "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania ", kód výzvy : Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3 Na faktúru uviesť : Názov projektu " Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 60,00 € 09.06.2025 09.06.2025 Objednávka
81/2025 Objednávame si u Vás : Zváračský kurz žiakov SOŠ Strojníckej Skalica : Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 1 800,00 € 09.06.2025 09.06.2025 Objednávka
82/2025 Objednávame si u Vás : tlačivo : List Bianco s vodoznakom Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SEVT, a.s. 31331131 37,20 € 09.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFB0159/25 Osobné náklady za zamestnanca 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 184,63 € 03.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Opravy a údržba PC siete za 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 599,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Čistenie odpadových vôd za obdobie 05/2025 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 391,80 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 Zber a preprava VŽP od 01.05.2025-31.05.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 72,57 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025_Voice VPN Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,65 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 93,38 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 -28,80 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra