DFB0126/25 |
Nástenný Reproduktor BSA ARS 520 1 ks - učebňa robotika Papšo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
33,83 € |
18.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025 |
Objednávame si u Vás prehliadku pamiatok v Skalici objednaná na 24.4.2025 o 13,00
na Rotunde - prehliadka rezervovana na 2 hodiny (Ľadovňa, Kníhtlač, Jezuitský kostol, Vyhliadková veža, Kláštor Františkánov)
+ prezentačné predmety na projekt INTERREG
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
120,00 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025 |
Objednávame si u Vás : Reproduktory BSA ARS 520 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
33,83 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025 |
Objednávame si u Vás opravy kotlov na SOŠS Skalica, dielne A SKOLENIE |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
434,19 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0123/25 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
290,94 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie_Modernizácia SOŠS Skalica -doplnenie obnov. zdrojov energie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
1 230,00 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre STAVBA: MODERNIZÁCIA SOŠ STROJNÍCKEJ V SKALICI- ŠKOLA
DOPLNENIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE –
ČASŤ: FOTOVOLTAICKÝ SYSTEM OHREVU TUV
OHREV TUV TEPELNÝM ČERPADLOM
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
1 230,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
118,97 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0122/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.03.2025_08.04.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
168,85 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA , Nohavice, Blúza, Topánky , školník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
118,97 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025 |
Objednávame si u Vás: materiál dľa výberu do prevádzky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,32 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025 |
Objednávame si u Vás publikáciu " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
50,10 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0119/25 |
Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
71,34 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
Business internet 04_2025_verejná IP 188.123.115.4 Mail Hosting. 31.05.2025-31.05.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
79,26 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 9/2025/SOŠSSk |
Zmluva č. 02/DV/2025 o duálnom vzdelávaní pre šk. roky 2025/2026,2026/2027,2027/2028 - ZLK, s. r. o. |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
ZLK, s.r.o. |
44817177 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
05.04.2025 |
31.08.2029 |
04.04.2025 |
Mgr Zelenková Katarína1 |
riaditeľka |
Zmluva |