36/2024 |
Objednávame si u Vás inzerciu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
15.04.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0110/24 |
Inzercia Záhorák č. 15_prenájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
2 870,23 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
Elektromateriál, káble, krabice, dutinky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. |
36240079 |
|
143,62 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024 |
Objednávame si u Vás : Elektromateriál dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. |
36240079 |
|
143,62 € |
10.04.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0108/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_12.03.2024_08.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
130,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Kancelárske potreby_UniCover Flex A4 Portrait |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
511,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Business internet 4/2024_verejná IP 188.123.115.4, Mail hosting zss Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
123,09 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
504,09 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0104/24 |
Čistiace prostriedky Tabletová soľ 25kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,20 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
Odobratá strava za 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,60 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Elektrická energia škola 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2,85 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,42 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Odobratá strava za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
Ochrana našich priestorov za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |