DFB0273/23 |
Vodné a stočné škola 12.08.2023-11.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
101,58 € |
11.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/23 |
ČK ISIC/ EURO26 Storno faktúry 234/23 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
-33,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka- 7ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
505,80 € |
07.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/23 |
Elektrická energia dielne 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,43 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/23 |
Business internet 01.09.2023-30.09.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
505,80 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 68/2023/SOŠSSk |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. |
30998140 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
30.06.2024 |
07.09.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0215/23 |
Ventil rohový, 2ks, splachov. plavák, lanko žacie, sada bitov do skrutkovačky, skrutky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,53 € |
05.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/23 |
Doúčtovanie DPH_Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2,17 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/23 |
Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-10,84 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023 |
Objednávame si u Vás:Doska smrek 10x3 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
148,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0237/23 |
Doska smrek 10cm x 3cm_48 bm_Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
148,80 € |
04.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023 |
Objednávame si u Vás :
PC zostavu LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Win 10, 8GB RAM, 256 SSD , s príslušenstvom,
Multifunkčná ČB laserová tlačiareň BROTHER DCP
Notebook Lenovo V15 G3 farba čierna / 15.6" FHD / Intel RAM 8GB / 256GB SSD / Intel UHD /Win 10 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 181,00 € |
03.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0229/23 |
PC zostava LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Tlačiareň Brother, Notebook Lenovo V15, časti PC siete |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 181,00 € |
03.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
Opravy a údržba PC siete za 7,8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
322,00 € |
03.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/23 |
Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/23 |
Odobratá strava za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 459,23 € |
01.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/23 |
Plyn 01.09.2023-30.09.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 69/2023/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - tovarový automat |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
141,10 € |
01.09.2023 |
07.10.2023 |
30.06.2024 |
06.10.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0221/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |