Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/23 Plyn 01.04.20232-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 04.04.2023 21.04.2023 Faktúra
28/2023 Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 957,50 € 03.04.2023 04.04.2023 Objednávka
DFB0087/23 Kotúč trojvrstvových utierok Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 78,12 € 03.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0088/23 Elektrická energia škola 01.04.20232-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 370,13 € 03.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0089/23 Osobné náklady za zamestnanca 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 203,52 € 03.04.2023 21.04.2023 Faktúra
27/2023 Objednávame si u Vás čistiace utierky trojvrstvové na kotúči Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 149,70 € 31.03.2023 31.03.2023 Objednávka
DFB0082/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,47 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0081/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0079/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0075/23 Ochrana našich priestorov za 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0074/23 Vodné a stočné 03.03.2023-02.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 107,04 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0073/23 Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 52,50 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0077/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,16 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0084/23 Elektrická energia škola 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 324,79 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0083/23 Odobratá strava žiakov_03/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 18,24 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0078/23 Opravy a údržba PC siete za 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 224,00 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0076/23 Odobratá strava zamestnancov za 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 110,70 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0086/23 Elektrická energia dielne 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 345,68 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0085/23 Elektrická energia telocvičňa 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 247,04 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0080/23 Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 175,91 € 31.03.2023 28.04.2023 Faktúra