DFB0090/23 |
Plyn 01.04.20232-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 |
Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
957,50 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0087/23 |
Kotúč trojvrstvových utierok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
78,12 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/23 |
Elektrická energia škola 01.04.20232-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
370,13 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
203,52 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace utierky trojvrstvové na kotúči |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
149,70 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0082/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,47 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/23 |
Ochrana našich priestorov za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/23 |
Vodné a stočné 03.03.2023-02.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,16 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/23 |
Elektrická energia škola 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
324,79 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/23 |
Odobratá strava žiakov_03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
18,24 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/23 |
Opravy a údržba PC siete za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 110,70 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
Elektrická energia dielne 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,04 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
175,91 € |
31.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |