71/2022 |
Objednávame si u Vás inzerciu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
18,00 € |
14.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022 |
Objednávame si u Vás výukový panel pre aplikáciu základných zapojení |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
4 999,20 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0269/22 |
Odborné prehliadky a skúšky kotlov a zariadení na škole, dielni a telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
12.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
10.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0270/22 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
10.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnancov na mesiac 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 047,48 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0266/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
95,09 € |
05.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/22 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
307,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/22 |
Elektrická energia telocvična 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,14 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/22 |
Elektrická energia dielne 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
190,25 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022 |
Objednávame si u Vás generickú lampu s modelom do EPSON EB-450Wi |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
136,28 € |
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0257/22 |
Drobný nákup - rebrík |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,65 € |
03.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/22 |
Vodné a stočné škola 03.09.2022-02.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
Plyn 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/22 |
Prezentačné video k 60. výročiu založenia školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Z.matek studio s.r.o. |
50796160 |
|
500,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,90 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,37 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |