Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,45 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Ventil rohový, 2ks _splachov. plavák Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 39,80 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Zber a preprava VŽP od 01.01.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 10,50 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Opravy a údržba PC siete za 01/2024, Toner HP Laser Jet P1006 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 448,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 091,60 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 229,63 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 71,81 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Ochrana našich priestorov za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 159,49 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Elektrická energia dielne 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 31.01.2024 27.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/SOŠSSk SOŠS_Strojnícka zmluva prenájom_učebne_Športovo_strelecký_Klub_Polície Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Športovostelecký klub polície Skalica 36091154 12,65 € 30.01.2024 08.02.2024 19.02.2024 07.02.2024 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFK0001/24 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 94 099,25 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
7/2024 Objednávame si u Vás grafické práce: Roll-up Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 106,80 € 29.01.2024 29.01.2024 Objednávka
Zmluva č. 3/2024/SOŠSSk Zmluva o dielo č. 3/2024 Dodávka a montáž Kotolne SOŠS_RIKBA, s.r.o Skalica Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 RIKBA spol. s r.o., plynoinštalatérske práce a ÚK práce 94 099,25 € 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2024 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0015/24 Grafická príprava a výroba ROLL Up 85x200 cm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 106,80 € 29.01.2024 23.02.2024 Faktúra
6/2024 Objednávame si u Vás právne služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Řehák a Spol. s.r.o 47235349 476,72 € 26.01.2024 28.01.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »