Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/22 Osobné náklady za zamestnanca za 3/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 153,40 € 07.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0092/22 Obedy žiakov za 3/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 52,44 € 06.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0089/22 Elektrická energia 01.03.2022-31.03.2022 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 277,44 € 06.04.2022 18.07.2022 Faktúra
Zmluva č. 8/2022/SOŠSSk Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2022 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Lektor, s.r.o. 45541582 0,00 € 05.04.2022 06.04.2022 30.04.2023 05.04.2022 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
DFB0086/22 Elektrická energia 01.03.2022-31.03.200 telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 109,56 € 05.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0084/22 Plyn 01.04.2022-30.04.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 070,43 € 04.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0077/22 Opravy a údržba PC siete za 3/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 336,00 € 03.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0087/22 Vodné dielne 04.03.2022-03.04.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 15,82 € 03.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0088/22 Vodné a stočné škola 08.03.2022-02.04.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 104,84 € 02.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0093/22 Elektrická energia 01.03.2022-31.03.2022 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 375,90 € 01.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0085/22 Mail hosting, internet a verejná IP 4/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 31,48 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0091/22 Internet KlasikNETM+ 08.03.2022-31.03.2022 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0083/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,48 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0082/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0081/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,91 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0080/22 Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 264,48 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0079/22 Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 3/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 40,00 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0078/22 Režijné náklady za obedy zamestnancov za 3/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 194,40 € 01.04.2022 18.07.2022 Faktúra
Zmluva č. 5/2022/SOŠSSk Kúpna zmluva č. Z2021012021 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 VAPA PROFI s.r.o. 56 821,60 € 31.03.2022 01.04.2022 01.07.2022 31.03.2022 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 6/2022/SOŠSSk Zmluva o duálnom vzdelávaní pre školské rky 2022/22023,2023/2024,2024/2025,2025/2026 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 ZLK, s.r.o. 44817177 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.08.2026 31.03.2022 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva