DFB0186/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,18 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,66 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
403,12 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,15 € |
09.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,36 € |
07.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,82 € |
06.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
261,49 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,77 € |
12.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
132,78 € |
12.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,29 € |
08.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,32 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,86 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,47 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,45 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,83 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/18 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,43 € |
07.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |