Faktúra č. DFP0058/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0058/22
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík TT700DO
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 42,00 €
  • Identifikácia objednávky: 115/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť