Faktúra č. DFP0012/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0012/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za 24m káblového žľabu - PČ.
  • Dátum doručenia: 17.02.2025
  • Celková hodnota: 32,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť