Faktúra č. DFJ0022/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0022/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do umývačky
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 107,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť