Faktúra č. DFJ0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy zamestnanci za 11/23 (331ks á 2,70)
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 893,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť